Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2026/262 Služby - Inštalácia a konfigurácia výp. techniky 922,50 s DPH O2026/120 08.09.2026 Martin Hájek - HITEK 10.09.2026
Faktúra DF2026/263 Služby - Inštalácia a konfigurácia výp. techniky 282,90 s DPH O2026/120 08.09.2026 Martin Hájek - HITEK 10.09.2026
Faktúra DF2026/261 Vyúčtovanie el. energie 08/2026 207,92 s DPH zo dňa 11.9-2024 08.09.2026 ZSE Energia, a.s. 10.09.2026
Faktúra DF2026/260 Vyúčtovanie el. energie 08/2026 124,05 s DPH zo dňa 11.9-2024 08.09.2026 ZSE Energia, a.s. 10.09.2026
Faktúra DF2026/259 Vodné 08/2026 18,11 s DPH 08.09.2026 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. 10.09.2026
Faktúra DF2026/258 Všeobecný materiál pre ZŠ 308,58 s DPH O2026/112 07.09.2026 Dušan Jance - Krovmont 10.09.2026
Faktúra DF2026/257 Mzdová účtovníčka vo IV.Q - školenie 39,00 s DPH O2026/55 07.09.2026 ICV Košice, n.o. 10.09.2026
Faktúra DF2026/256 Učebnice pre I. stupeň z dotácie ŠR 757,08 s DPH O2026/90 04.09.2026 AITEC, s. r. o. 10.09.2026
Faktúra DF2026/255 Písací stôl, komoda dub - I. stupeň 186,39 s DPH O2026/106 04.09.2026 Merkury Shop, s.r.o. 10.09.2026
Faktúra DF2026/254 Služby pevnej siete, internet 08/2026 78,77 s DPH Zmluva z 11.6.2024 04.09.2026 Slovak Telekom, a. s. 10.09.2026
Faktúra DF2026/253 Balíček Bez kriedy Plus 79,05 s DPH O2026/119 DBK/18/6/1249 03.09.2026 KOMENSKY, s.r.o. 10.09.2026
Zmluva 502/2026 Darovacia zmluva s DPH 03.09.2026 03.09.2026 Mgr. Adriana Šterdasová Riaditeľka školy 10.09.2026
Faktúra DF2026/252 Spotreba elektrickej energie 08//2026 35,40 s DPH zo dňa 11.9-2024 03.09.2026 ZSE Energia, a.s. 10.09.2026
Faktúra DF2026/250 Vyúčtovanie el. energie 08/2026 69,22 s DPH zo dňa 11.9-2024 03.09.2026 ZSE Energia, a.s. 10.09.2026
Faktúra DF2026/251 Spotreba plynu 08/2026 1 548,87 s DPH Zmluva z 9.5.2024 03.09.2026 ZSE Energia, a.s. 10.09.2026
Objednávka O2026/119 Balíček Bez kriedy Plus 80,00 s DPH 02.09.2026 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 10.09.2026
Objednávka O2026/120 Služby - Inštalácia a konfigurácia výp. techniky 922,50 s DPH 02.09.2026 Martin Hájek - HITEK Mgr. Adriana Šterdasová riaditeľka školy 10.09.2026
Faktúra DF2026/249 Interiérové vybavenie II. stupeň 214,00 s DPH O2026/109 01.09.2026 Mgr. Patrik Dulovič - Vera 10.09.2026
Faktúra DF2026/248 Učebné pomôcky pre úvodný ročník 271,25 s DPH O2026/108 01.09.2026 UNIMAT Slovakia 10.09.2026
Faktúra DF2026/247 Kancelársky papier, tonery renovácia 1 105,11 s DPH O2026/115 01.09.2026 WAY-COPY SK, s.r.o. 10.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3214