Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/253 Čistiace a dezinf. prostriedky, respirátory-dotáci 419,23 s DPH O2021/127 09.12.2021 BORATEX s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/254 Kancelárske potreby - tlačivá - vyúčtovanie 98,32 s DPH O2021/123 09.12.2021 ŠEVT a.s. 11.01.2022
Faktúra DF2021/255 Vodné 11/2021 32,72 s DPH 09.12.2021 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. 11.01.2022
Faktúra DF2021/256 Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ 383,00 s DPH O2021/129 15.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/227 Telefón za 10/2021 38,53 s DPH Dodatok z 10.5.2018 08.11.2021 Slovak Telekom, a. s. 11.01.2022
Faktúra DF2021/225 Kancelárske potreby 75,00 s DPH O2021/101 03.11.2021 SPONKA SK, s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/258 Výmena žalúzii - učebňa ŠKD, PC1 v ZŠ 555,35 s DPH O2021/124 15.12.2021 NETA, s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/208 Poplatok za služby mVL 9,84 s DPH č.2013/206 08.10.2021 Solitea Slovensko,a.s. 11.01.2022
Faktúra DF2021/221 Obedy 10/2021 - príspevok zo SF 88,00 s DPH 27.10.2021 Obec Pružina 11.01.2022
Faktúra DF2021/220 Obedy 10/2021 - príspevok zamestnávateľa 376,64 s DPH 27.10.2021 Obec Pružina 11.01.2022
Faktúra DF2021/219 Čistiace a dezinfekčné prostriedky - dotácia 274,13 s DPH O2021/107 27.10.2021 Nadhajský Jozef 11.01.2022
Faktúra DF2021/218 Školenie k informačnému systému 60,00 s DPH O2021/109 25.10.2021 MADE spol. s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/217 Učebné pomôcky pre ŠKD 104,65 s DPH O2021/75 22.10.2021 NOMiland s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/216 Dezinfekčné prostriedky, rúška, respi z dotácie ŠR 287,59 s DPH O2021/108 15.10.2021 BORATEX s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/215 Služby III. Q - správa počítačovej siete 170,00 s DPH Zmluva z 30.6.2020 15.10.2021 HITEK, s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/214 Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ 766,00 s DPH O2021/106 14.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/213 Kancelársky papier 124,91 s DPH O2021/105 12.10.2021 WAY-COPY SK, s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/212 Časopis Creative Amos 2022 13,20 s DPH 11.10.2021 Magnet Press, Slovakia s.r.o. 11.01.2022
Faktúra DF2021/211 Poplatok za aplikáciu VEMA 4.Q 2021 177,48 s DPH č.2013/206 11.10.2021 Solitea Slovensko,a.s. 11.01.2022
Faktúra DF2021/210 Vodné 09/2021 42,08 s DPH 11.10.2021 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. 11.01.2022
zobrazené záznamy: 161-180/2767