|
Faktúra |
DF2020/181
|
Oprava plynových kotlov v ZŠ
|
336,20 |
s DPH |
O2020/79
|
|
15.10.2020 |
Ing. Miroslav Haľama |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/182
|
Dezinfekcia
|
66,24 |
s DPH |
O2020/80
|
|
15.10.2020 |
BORATEX s.r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Knihy do knižnice z dotácie obce
|
140,76 |
s DPH |
O2020/82
|
|
16.10.2020 |
Jana Tomášková JT |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/184
|
Tonery do tlačiarne pre ZŠ
|
345,60 |
s DPH |
O2020/81
|
|
16.10.2020 |
COPOS, spol. s r. o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Školské dokumenty - 10/2020 + bonus
|
46,05 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/186
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov ZŠ
|
1 320,00 |
s DPH |
O2020/84
|
|
20.10.2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/187
|
Knihy do knižnice z dotácie obce
|
354,79 |
s DPH |
O2020/85
|
|
21.10.2020 |
Jana Tomášková JT |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Kancelársky materiál - tonery do tlačiarne
|
295,50 |
s DPH |
O2020/86
|
|
22.10.2020 |
COPOS, spol. s r. o. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Knihy do knižnice z dotácie obce
|
182,84 |
s DPH |
O2020/85
|
|
23.10.2020 |
Jana Tomášková JT |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/210
|
Notebook Acer Aspire, klávesnica, myš-dotácia
|
2 000,00 |
s DPH |
O2020/93
|
|
30.11.2020 |
Martin Hájek - HITEK |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/214
|
Spotreba plynu za 12/2020
|
1 120,00 |
s DPH |
|
Dodatok z 1.8.2018
|
02.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Kancelársky materiál
|
209,13 |
s DPH |
O2020/90
|
|
01.12.2020 |
UNIMAT Slovakia |
ZŠ Š. Závodníka, Pružina |
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
30.01.2021 |
|
Objednávka |
O2021/14
|
Časopis Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/4
|
Výpočtová mechanika - Hitachi LG - externá
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Martin Hájek - HITEK |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/7
|
Ochranné pracovné prostriedky k testovaniu Covid
|
59,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ADET s. r. o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/8
|
Maliarske práce v ZŠ - trieda ŠKD, jazyková učebňa
|
1 024,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Peter Jance maľby - nátery |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/8/A
|
Tonery pre ZŠ
|
213,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
COPOS, spol. s r. o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/9
|
Kancelársky materiál
|
223,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
UNIMAT Slovakia |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/9/A
|
Stravné lístky pre zamestnancov ZŠ
|
2 298,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/10
|
Knihy do knižnice z rozvoj. projektu Čítame radi
|
800,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Jana Tomášková JT |
|
Mgr. Adriana Šterdasová |
riaditeľka školy |
16.05.2021 |